• 索 引 号:011336909/2025-04664
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市信访局
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2025年02月10日
  • 名  称:咸宁市信访局2025年预算公开说明

咸宁市信访局2025年预算公开说明

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咸宁市信访局2025年预算公开说明

第一部分 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)年度主要工作任务及目标

部分 2025年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)部门项目支出表

部分 2025年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府购买服务增减及变化情况说明

(七)政府性基金预算支出情况说明

(八)2025年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

(一)主要职能

1.受理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信;接待到市委、市政府及领导同志住地来访的群众。

2.承办中央、国务院及中央国家机关和省委、省政府交办的信访事项向市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项,通过直接立案或责成有关地方和部门查处,按时上报处理结果。

3.向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息,及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

4.综合分析人民来信来访情况,筛选论证群众的批评和建议,提出解决问题的意见和建议,为市委、市政府领导决策当好参谋。

5.按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则,向有关地方和部门转送、交办来信来访事项,并督促检查落实情况,协调或直接查处重要信访问题。

6.对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究,协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

7.负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市信访工作,发现和解决问题;组织交流和推广经验;培训信访干部;制定信访工作管理规定。

8.贯彻落实市信访工作领导小组有关指导全市信访工作的意见。

9.负责指导全市信访工作的组织建设和理论建设;制定并组织实施工作发展规划。

10.督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

11.协调地方和部门解决群众反映的突出问题。

12.总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。

13.指导全市信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。

14.完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

咸宁市信访局为全额预算行政单位,内设办公室、信访科、综合科,咸宁市信访局下设公益一类事业单位市群众信访接待服务中心一个。

(三)年度主要工作任务及目标

2025年,市信访局将继续推进信访矛盾源头治理,筑牢化解矛盾的第一道防线,健全共治共享的信访治理制度。用心用情用力解决好群众急难愁盼问题,压实首接首办责任,健全化解信访积案常态机制,扎实开展领导干部接访下访和包案,加大重点领域信访突出问题治理,健全完善信访督查督办机制畅通和规范群众诉求通道,规范和改进来访接访工作完善联合接访机制,积极推动信访工作融入国家安全体系,用好“情指勤與”一体化平台,依法维护正常信访秩序,持续加强思想政治建设,打造政治机关、群众工作机关、清廉机关。

第二部分 2025年部门预算表

(一)部门收支总表。

收支总表

部门/单位:



单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

612.15

一、一般公共服务支出

466.22

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、公共安全支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、教育支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

四、科学技术支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、文化旅游体育与传媒支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

六、社会保障和就业支出

75.64

七、上级补助收入

0.00

七、卫生健康支出

25.81

八、附属单位上缴收入

0.00

八、节能环保支出

0.00

九、其他收入

0.00

九、城乡社区支出

0.00



十、农林水支出

0.00



十一、交通运输支出

0.00



十二、资源勘探工业信息等支出

0.00



十三、商业服务业等支出

0.00



十四、金融支出

0.00



十五、援助其他地区支出

0.00



十六、自然资源海洋气象等支出

0.00



十七、住房保障支出

44.48



十八、粮油物资储备支出

0.00



十九、国有资本经营预算支出

0.00



二十、灾害防治及应急管理支出

0.00



廿一、其他支出

0.00



廿二、债务还本支出

0.00



廿三、债务付息支出

0.00



廿四、债务发行费用支出

0.00





本年收入合计

612.15

本年支出合计

612.15

上年结转结余

0.00

年终结转结余

0.00

收    入    总    计

612.15

支    出    总    计

612.15





备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

(二)部门收入总表。

收入总表

部门/单位:


















单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

612.15

612.15

612.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

咸宁市信访局


612.15

612.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 116001

 咸宁市信访局本级

612.15

612.15

612.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




















     (三)部门支出总表。


支出总表

部门/单位:







单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


合计

612.15

541.15

71.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

466.22

395.22

71.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

318.03

318.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

318.03

318.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

148.20

77.20

71.00

0.00

0.00

0.00

2014001

行政运行

77.20

77.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2014002

一般行政管理事务

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

64.00

0.00

64.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

75.64

75.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

74.48

74.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.14

44.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.07

22.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.81

25.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.81

25.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

23.45

23.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

44.48

44.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

44.48

44.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

38.44

38.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

6.04

6.04

0.00

0.00

0.00

0.00


(四)财政拨款收支总表。


财政拨款收支总表

部门/单位:



单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

612.15

一、本年支出

612.15

(一)一般公共预算拨款

612.15

(一)一般公共服务支出

466.22

(二)政府性基金预算拨款


(二)公共安全支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)教育支出


二、上年结转


(四)科学技术支出


(一)一般公共预算拨款


(五)文化旅游体育与传媒支出


(二)政府性基金预算拨款


(六)社会保障和就业支出

75.64

(三)国有资本经营预算拨款


(七)卫生健康支出

25.81



(八)节能环保支出




(九)城乡社区支出




(十)农林水支出




(十一)交通运输支出




(十二)资源勘探工业信息等支出




(十三)商业服务业等支出




(十四)金融支出




(十五)援助其他地区支出




(十六)自然资源海洋气象等支出




(十七)住房保障支出

44.48



(十八)粮油物资储备支出




(十九)国有资本经营预算支出




(二十)灾害防治及应急管理支出




(廿一)其他支出




(廿二)债务还本支出




(廿三)债务付息支出




(廿四)债务发行费用支出








二、年终结转结余






收   入   总   计

612.15

支   出   总   计

612.15


(五)一般公共预算支出表。


一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:






单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

612.15

541.15

463.95

77.20

71.00

201

一般公共服务支出

466.22

395.22

318.03

77.20

71.00

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

318.03

318.03

318.03

0.00

0.00

  2010301

  行政运行

318.03

318.03

318.03

0.00

0.00

 20140

 信访事务

148.20

77.20

0.00

77.20

71.00

  2014001

  行政运行

77.20

77.20

0.00

77.20

0.00

  2014002

  一般行政管理事务

7.00

0.00

0.00

0.00

7.00

  2014004

  信访业务

64.00

0.00

0.00

0.00

64.00

208

社会保障和就业支出

75.64

75.64

75.64

0.00

0.00

 20805

 行政事业单位养老支出

74.48

74.48

74.48

0.00

0.00

  2080502

  事业单位离退休

8.27

8.27

8.27

0.00

0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.14

44.14

44.14

0.00

0.00

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.07

22.07

22.07

0.00

0.00

 20899

 其他社会保障和就业支出

1.16

1.16

1.16

0.00

0.00

  2089999

  其他社会保障和就业支出

1.16

1.16

1.16

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.81

25.81

25.81

0.00

0.00

 21011

 行政事业单位医疗

25.81

25.81

25.81

0.00

0.00

  2101101

  行政单位医疗

23.45

23.45

23.45

0.00

0.00

  2101103

  公务员医疗补助

2.36

2.36

2.36

0.00

0.00

221

住房保障支出

44.48

44.48

44.48

0.00

0.00

 22102

 住房改革支出

44.48

44.48

44.48

0.00

0.00

  2210201

  住房公积金

38.44

38.44

38.44

0.00

0.00

  2210202

  提租补贴

6.04

6.04

6.04

0.00

0.00

(六)一般公共预算基本支出表。


一般公共预算基本支出表

部门/单位:




单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

541.15

463.95

77.20

301

工资福利支出

452.66

452.66

0.00

 30101

 基本工资

89.10

89.10

0.00

 30102

 津贴补贴

52.41

52.41

0.00

 30103

 奖金

150.49

150.49

0.00

 30107

 绩效工资

17.81

17.81

0.00

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

44.14

44.14

0.00

 30109

 职业年金缴费

22.07

22.07

0.00

 30110

 职工基本医疗保险缴费

23.45

23.45

0.00

 30111

 公务员医疗补助缴费

2.36

2.36

0.00

 30112

 其他社会保障缴费

1.16

1.16

0.00

 30113

 住房公积金

38.44

38.44

0.00

 30199

 其他工资福利支出

11.24

11.24

0.00

302

商品和服务支出

77.20

0.00

77.20

 30201

 办公费

3.30

0.00

3.30

 30202

 印刷费

0.90

0.00

0.90

 30205

 水费

0.10

0.00

0.10

 30206

 电费

7.20

0.00

7.20

 30207

 邮电费

0.00

0.00

0.00

 30209

 物业管理费

17.76

0.00

17.76

 30211

 差旅费

0.00

0.00

0.00

 30213

 维修(护)费

4.00

0.00

4.00

 30214

 租赁费

0.00

0.00

0.00

 30215

 会议费

0.00

0.00

0.00

 30216

 培训费

0.00

0.00

0.00

 30217

 公务接待费

0.50

0.00

0.50

 30226

 劳务费

1.50

0.00

1.50

 30227

 委托业务费

0.00

0.00

0.00

 30228

 工会经费

5.52

0.00

5.52

 30229

 福利费

6.90

0.00

6.90

 30231

 公务用车运行维护费

3.00

0.00

3.00

 30239

 其他交通费用

10.66

0.00

10.66

 30299

 其他商品和服务支出

15.86

0.00

15.86

303

对个人和家庭的补助

11.30

11.30

0.00

 30302

 退休费

8.27

8.27

0.00

 30307

 医疗费补助

3.03

3.03

0.00

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。


一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:





单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.50

0.00

3.00

0.00

3.00

0.50

( 八)政府性基金预算支出情况说明。


附表-8





政府性基金预算支出表

部门/单位:




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出



0

0

0

(九)部门项目支出表。


项目支出表

部门/单位:











单位:万元

项目编码

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算




71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

咸宁市信访局


71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 116001

 咸宁市信访局本级


71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  31

  本级支出项目


71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42120022116T000000107

   信访业务经费

咸宁市信访局本级

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42120022116T000000108

   信访应急经费

咸宁市信访局本级

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   42120025116T000000100

   网站维护工作经费

咸宁市信访局本级

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













第三部分 2025年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明:

2025年咸宁市信访局部门收入预算总额为612.15万元,比上年增加26.48万元,增长4.52%,其中:一般公共预算财政拨款收入612.15万元;上年结余(转)0万元。增长主要原因:新增事业编工作人员一名,工资、养老保险及年金、医保等方面人员经费增加。

2025年咸宁市信访局部门支出预算总额为612.15万元,比上年增加26.48万元,增长4.52%,其中:一般公共预算财政拨款支出466.22万元;上年结余(转)0万元。增长主要原因:新增事业编工作人员一名,工资、养老保险及年金、医保等方面人员经费增加。

咸宁市信访局2025年政府性基金预算支出为0

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明咸宁市信访局2025年机关运行经费预算77.2万元,其中:办公费3.3万元、印刷费0.9万元、水电费7.3万元、维修(护)费4万元、公务接待费0.5万元、工会5.52万元、福利费6.9万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用10.66万元、其他商品和服务支出15.86万元、劳务费1.5万元、物业管理费17.76万元。占预算总额的12.61%,比上年增加0.1万元,增长0.13%。基本与上年度持平,原因:严格落实过紧日子思想,厉行节约。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市信访局2025年“三公”经费预算3.5万元,占预算总额的0.57%,与上年度持平。

因公出国(境)费用0万元,与上年度持平。

公务用车运行维护费3万元,与上年度持平。

公务用车购置费0万元,与上年度持平。

公务接待费0.5万元,与上年度持平。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市信访局部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2025年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2025年,我单位政府采购预算4.2万元,其中货物类采购预算0.84万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算3.36万元。比上年减少0.42万元,下降9%。下降原因:严格落实过紧日子思想,厉行节约,严格控制办公用纸使用量。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至202412月31日,本部门保有车辆共有1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是机要通信用车1单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较2024年初增加0台领导干部用车

(六)政府购买服务安排及增减变化情况说明

2025年,我单位政府购买服务预算17.76万元。与上年持平

七)政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

(八)2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2025年咸宁市信访局项目支出71万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标:

1. 信访业务工作经费,预算经费39万元,主要目标:健全化解信访积案常态机制,扎实开展领导干部接访下访和包案,加大重点领域信访突出问题治理,健全完善信访督查督办机制畅通和规范群众诉求通道

2.信访应急工作经费,预算经费25万元,主要目标:做好特殊节点信访保障工作。按照相关规定,该项目具体绩效指标不予以公开。

3.网站维护工作经费,预算经费7万元:主要目标:建设好咸宁市信访局门户网站,运营好微信公众号。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)人员类项目支出:指人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

(八)运转类项目支出:指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

(九)特定目标类项目:是指咸宁市信访局为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外,其他预算项目作为特定目标类项目管理。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。


责任编辑:市信访局_财政
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