咸宁市社会科学界联合会(湖北省社科院咸宁分院)2016年部门决算公开
一、部门主要职责
咸宁市社会科学界联合会(简称咸宁市社科联),是中共咸宁市委、市政府领导下的社会科学学术性群众团体,是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带(湖北省社会科学院咸宁分院与市社科联为一套班子,两块牌子,合署办公)。主要职责:
(一)组织会员学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神,学习、宣传并贯彻执行党的路线方针政策,加强党和政府与社会科学界的联系。
(二)依据国务院《社会团体登记管理条例》的规定,负责审查咸宁市人文社会科学类新成立学会的筹备资格;负责对所主管的社科类学会的管理等工作。
(三)领导和协调全市社会科学学术团体的活动,指导县(市、区)社科联工作。
(四)组织开展社会科学理论研究和学术交流活动,扶持和促进优长学科的建设和发展,努力完成市委、市政府交给的重大课题及调研任务。
(五)组织开展社会科学知识普及工作,开展培训、咨询服务等活动。
(六)加强与省内外社会科学学术界的联系,促进学术交流和友好往来。
(七)在市政府领导下,负责咸宁市社会科学优秀成果奖的评审工作;受理和承担社科项目的评估及成果鉴定;积极宣传优秀成果和优秀人才。
(八)主管、主办市社科联和咸宁社科分院的社科期刊(即会刊)。
(九)做好对所属学术团体和广大社会科学工作者的服务工作,及时向有关方面反映他们的愿望和要求,依法维护他们的合法权益。
(十)完成上级交办的其他工作。
二、机构设置及人员编制情况
1.机构设置情况。根据部门职责,我单位内设机构有:办公室、学会工作部、科研科普部。
2.人员编制情况:现有编制9人,其中行政编制6人,全额拨款事业编制2人,工勤编制1人。
三、 2016年决算情况(详见附表)
(一)收入支出决算情况说明
年度收入支出决算总表情况说明。本年收入数244.07万元,其中:财政拨款收入242.34万元,其他收入1万,年初结转和结余0.73万元。本年支出数244.07万元,其中一般公共服务支出193.51万元,住房保障支出2.43万元,其他支出1万元,年末结转结余47.13万元(为工资异动结转)。
(二)2016年公共预算收入支出决算情况说明
2016年全年财政拨款收入243.07万元。2016年财政拨款支出243.07万元,其中公共服务支出193.51万元,住房保障支出2.43万元,年末财政拨款结转和结余47.13万元。主要用于保障单位工作正常运转,完成日常工作任务及承担群众团体事务相关工作。
2016年一般公共预算财政拨款支出195.94万元。其中一般公共服务支出193.51万元(群众团体事务145.72万元,行政运行47.79万元),住房保障支出2.43万元。
(三)2016年机关运行经费情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出195.94万元。其中工资福利支出95.74万元:包括基本工资18.21万元,津贴补贴26.79万元,奖金41.60万元,社会保险缴费5.51万元,伙食补助费3.64万元;对个人和家庭补助25.56万元;商品和服务支出72.95万元;其他资本性支出1.68万元,其中办公设备购置1.68万元。(详公开06表)
(四)2016年决算收支增减情况说明
咸宁市社科联2016年财政拨款收支总决算243.07万元。与2015年收支总决算213.19万元相比,增加30.08万元。增加的主要原因是:一是我单位奖金支出及2016年新医保政策实行单位承担的养老保险缴纳部分;二是2016年召开咸宁市社会科学界第四次代表大会(每5年一次)的会议费支出;三是我单位2016年调入三名县级干部的人员相关经费支出。
(五)2016年政府采购情况说明
咸宁市社科联2016年政府采购总额10.68万元,主要用于办公设备购置、办刊经费、车辆维修及运行等方面。
(六)“三公”经费支出情况说明
2016年因公出国(境)费用0万元。
2016年公务用车保有量1辆,支出2.32万元,2015年公务用车支出5.91万元,2016年较上年减少3.59万元;减少的主要原因是:2016年进行公车改革,我单位保留公车一辆,并且认真贯彻落实中央八项规定和省委六条意见,厉行节约,严格控制和压缩公务用车支出。
2016年公务接待批次6次,公务接待33人次,支出0.29万元,2015年支出1.12万元,2016年较上年减少0.83万元。减少的主要原因是:我单位严格按中央八项规定和省委六条意见的要求,厉行节约,严格控制和压缩公务接待支出。接待费主要用于省、其他市州社科联的经验交流及调研和三万村和扶贫点之间联系相关工作等。
四、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(五)因公出国境费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
(七)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(八)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
附件:2016年咸宁市社会科学界联合会决算公开报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市社会科学联合会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 242.34 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 193.51 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 1.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 2.43 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 1.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 243.34 | 本年支出合计 | 52 | 196.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.73 | 年末结转和结余 | 54 | 47.13 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 244.07 | 总计 | 56 | 244.07 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市社会科学联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 243.34 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 239.91 | 239.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 239.91 | 239.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 192.12 | 192.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市社会科学联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 196.94 | 196.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 193.51 | 193.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 193.51 | 193.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 145.72 | 145.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:咸宁市社会科学联合会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 242.34 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 193.51 | 193.51 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 242.34 | 本年支出合计 | 54 | 195.94 | 195.94 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 47.13 | 47.13 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.73 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 243.07 | 总计 | 60 | 243.07 | 243.07 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:咸宁市社会科学联合会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 195.94 | 195.94 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 193.51 | 193.51 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 193.51 | 193.51 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 145.72 | 145.72 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:咸宁市社会科学联合会 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 95.74 | 302 | 商品和服务支出 | 72.95 | 310 | 其他资本性支出 | 1.68 |
30101 | 基本工资 | 18.21 | 30201 | 办公费 | 1.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 26.79 | 30202 | 印刷费 | 6.41 | 31002 | 办公设备购置 | 1.68 |
30103 | 奖金 | 41.60 | 30203 | 咨询费 | 2.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.51 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 3.64 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.73 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.56 | 30211 | 差旅费 | 0.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 15.20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 9.32 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.44 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.56 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.54 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 6.18 | 30227 | 委托业务费 | 0.35 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.06 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 34.87 | ||||||
人员经费合计 | 121.30 | 公用经费合计 | 74.64 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:咸宁市社会科学联合会 | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.61 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | 0.29 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:咸宁市社会科学联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
编制单位:咸宁市社会科学联合会 | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |